目 录
第一部分:单位概况
第二部分:广西质量技术工程学校2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西质量技术工程学校2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
广西质量技术工程学校为自治区市场监管局的直属二层事业机构,主要职能是:
一是开展涵盖产品质量监督检验、西餐烹饪、新能源汽车运用与维修、汽车检测与维修、计算机网络技术等专业的中等职业学历教育工作,围绕区域发展培养技术技能型人才;
二是面向市场监管系统及企事业单位,组织开展行业技术培训、各类职业技能培训和 考证工作,助力相关组织提升质量管理水平、安全生产能力与综合效益;
三是开展先进质量应用技术研究,推动质量技术创新与成果转化,提升全民质量意识和素养,服务区域质量发展,助力质量强桂战略深入实施。
2026年主要工作任务是:
一是承担全日制中等职业技能人才培养工作,负责教育教学组织实施、学生就业推荐与升学指导,助力学生全面发展。
二是面向市场监管系统、合作企业及社会人员,提供多层次、多形式的技能提升服务。
三是立足质量领域,开展应用研究、技术推广与标准建设,服务区域质量发展与“质量强桂”战略实施。
二、机构设置情况
广西质量技术工程学校内设机构:办公室、学工部、教务部、培训中心、后勤部、新校区筹建办、教研督导室。共1个预算单位。
第二部分:广西质量技术工程学校2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入1,887.99万元,总支出1,887.99万元,总收入较上年增长361.15万元,增长23.65%。主要原因是:一是其他收入增加;二是2026年教育经费新增中央重大政策项目现代职业教育质量提升计划资金。总支出较上年增长361.15万元,增长23.65%。主要原因是:一是增加开展相关人员的质量、计量、标准化及社会培训等工作支出;二是增加2026年教育经费中央重大政策项目现代职业教育质量提升计划资金支出;三是增加项目尾款支出。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入1,887.99万元,较上年增长361.15万元,增长23.65%。主要原因:一是其他收入增加;二是2026年教育经费新增中央重大政策项目现代职业教育质量提升计划资金。主要包括:
(一)一般公共预算收入1,465.82 万元,较上年增长40.07万元,增长2.81%。
(二)政府性基金预算收入0万元。
(三)国有资本经营预算收入0万元。
(四)财政专户管理资金收入0万元。
(五)单位资金收入422.18万元,较上年增长321.08万元,增长317.59%。主要原因是2026年其他收入增加。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出1,887.99万元,较上年增长361.15万元,增长23.65%。主要原因:一是增加开展相关人员的质量、计量、标准化及社会培训等工作支出;二是增加2026年教育经费中央重大政策项目现代职业教育质量提升计划资金支出;三是增加项目尾款支出。主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.2026年教育支出科目支出1,729.89万元,占本年支出预算91.63%,较上年增长350.02万元,增长25.37%。主要原因:一是增加开展相关人员的质量、计量、标准化及社会培训等支出;二是增加2026年教育经费中央重大政策项目现代职业教育质量提升计划资金支出;三是增加项目尾款支出。
2.社会保障和就业支出科目支出99.17万元,占本年支出预算5.25%,较上年增长6.64 万元,增长7.18%。主要原因是2026年工资总额增加。
3.卫生健康支出科目支出22.48万元,占本年支出预算1.19%,较上年增长1.71 万元,增长8.24%。主要原因是2026年工资总额增加。
4.住房保障支出科目支出36.46万元,占本年支出预算1.93%,较上年增长2.78 万元,增长8.24%。主要原因是2026年工资总额增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:
1.基本支出预算
基本支出预算695.24万元,占本年支出预算36.82%,较上年增长49.08 万元,增长7.60%。其中:
人员经费预算558.44万元,较上年增长35.94万元,占基本支出预算80.32%,增长6.88%。主要原因是2026年工资总额增加。其中:工资福利支出预算451.51万元,占基本支出预算64.94%,较上年增长33.04万元,增长7.89%,主要原因是2026年工资总额增加;对个人和家庭的补助预算106.92万元,占基本支出预算15.38%,较上年增长2.90 万元,增长2.79%。
公用经费(商品和服务支出)预算136.80 万元,占基本支出预算19.68%,较上年增长13.15 万元,增长10.63%,主要原因是2026年残疾人保障金和党团工青妇活动经费由项目支出转为基本支出。
2.项目支出预算
项目支出预算1,192.76万元,较上年增长312.07万元,增长35.43%。主要原因:一是增加开展相关人员的质量、计量、标准化及社会培训等工作支出;二是增加2026年教育经费中央重大政策项目现代职业教育质量提升计划资金支出;三是增加项目尾款支出。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.9万元,同口径比2025年减少0.1万元,下降3.33%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排1.9万元,比上年减少0.1万元,下降5%。减少的主要原因是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求,压减公务用车运行维护费。其中:公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平。公务用车运行维护费2026年预算安排1.9万元,比上年减少0.1万元,下降5%,减少的主要原因是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求,压减公务用车运行维护费。
(三)公务接待费2026年预算安排1万元,与上年持平。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费114.40万元,较上年100.45万元,增加13.9万元,增长13.84%。增长的主要原因是日常公用经费增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额13.17万元。其中:货物类采购7.58万元、工程类采购0万元、服务类采购5.59万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2026年车辆编制数2辆,编内车辆实有数2辆,其中:轿车1辆,五菱面包车1辆。
十、预算项目绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目15个,预算金额1,192.76万元。(绩效目标情况详见报表)
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
补充运转公用经费 |
227.16 |
通过完成补充运转公用经费项目工作,达成建立稳定、规范的公用经费保障机制,促进单位内部管理有序和可持续发展的目标,解决经费来源不稳定、支出缺乏计划性所引发的管理混乱和短期行为的问题。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的个人所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、日常运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西质量技术工程学校2026年预算公开报表
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。